CÂMARA MUNICIPAL DO EUSEBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.013


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 108.000,00
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
G A C MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE CONSULTORIA NA AREA DE INFORMATICA, INCLUINDO MANUTENCAO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DO CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO,CONFORME ADITIVO.

Licitação
Número:
2017121301CME
Data:
13/12/2017
Modalidade:
Tomada de Preços
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Prestacao de servicos de consultoria na area de informatica incluindo manutencao e disponibilizacao de sistemas informatizados de controle interno e servicos na manutencao de dados sobre a execucao orcamentaria e financeira em meios eletronicos de acesso a
Contrato
Número:
2018010502002
Data:
30/12/2019
Valor:
R$ 32.400,00
Liquidações
P01.13.001
Data: 13/01/2020  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 3341  |  Data: 06/01/2020  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.004  |  Data: 27/01/2020  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 9.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P02.10.002
Data: 10/02/2020  |  Valor: R$ 9.775,08
Notas Fiscais:
Numero: 3401  |  Data: 10/02/2020  |  Valor: R$ 9.775,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.005  |  Data: 21/02/2020  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 9.775,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P03.03.005
Data: 03/03/2020  |  Valor: R$ 9.387,54
Notas Fiscais:
Numero: 3423  |  Data: 02/03/2020  |  Valor: R$ 9.387,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.004  |  Data: 23/03/2020  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 9.387,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P04.02.006
Data: 02/04/2020  |  Valor: R$ 9.387,54
Notas Fiscais:
Numero: 3481  |  Data: 01/04/2020  |  Valor: R$ 9.387,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.008  |  Data: 22/04/2020  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 9.387,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P05.05.005
Data: 05/05/2020  |  Valor: R$ 9.387,54
Notas Fiscais:
Numero: 3539  |  Data: 04/05/2020  |  Valor: R$ 9.387,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.004  |  Data: 21/05/2020  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 9.387,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P06.02.004
Data: 02/06/2020  |  Valor: R$ 9.387,54
Notas Fiscais:
Numero: 3598  |  Data: 01/06/2020  |  Valor: R$ 9.387,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.005  |  Data: 24/06/2020  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 9.387,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P07.02.005
Data: 02/07/2020  |  Valor: R$ 9.387,54
Notas Fiscais:
Numero: 3656  |  Data: 01/07/2020  |  Valor: R$ 9.387,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.004  |  Data: 21/07/2020  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 9.387,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P08.04.003
Data: 04/08/2020  |  Valor: R$ 9.387,54
Notas Fiscais:
Numero: 3715  |  Data: 03/08/2020  |  Valor: R$ 9.387,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.003  |  Data: 21/08/2020  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 9.387,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P09.02.003
Data: 02/09/2020  |  Valor: R$ 9.387,54
Notas Fiscais:
Numero: 3774  |  Data: 01/09/2020  |  Valor: R$ 9.387,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.002  |  Data: 21/09/2020  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 9.387,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P10.02.002
Data: 02/10/2020  |  Valor: R$ 9.387,54
Notas Fiscais:
Numero: 3842  |  Data: 01/10/2020  |  Valor: R$ 9.387,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.008  |  Data: 22/10/2020  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 9.387,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P11.04.007
Data: 04/11/2020  |  Valor: R$ 9.387,54
Notas Fiscais:
Numero: 3896  |  Data: 03/11/2020  |  Valor: R$ 9.387,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.004  |  Data: 23/11/2020  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 9.387,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 3226-3
Liquidações
P12.01.021
Data: 01/12/2020  |  Valor: R$ 4.737,06
Notas Fiscais:
Numero: 3961  |  Data: 01/12/2020  |  Valor: R$ 4.737,06