CÂMARA MUNICIPAL DO EUSEBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.008


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Nota de empenho
Emitida:
01/04/2016
Valor:
R$ 18.189,90
Unidade gestora:
CAMARA MUNICIPAL
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
PROCESSO LEGISLATIVO E FISCALIZACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
G A C MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO MENSAL DE DADOS SOBRE A EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA EM MEIOS ELETRONICOS DE ACESSO A PUBLICO DE ACORDO COM A LC 131/2009 E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, EM FAVOR DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO GLOBAL P01.04.012).

Licitação
Número:
20130108001CME
Data:
08/01/2013
Modalidade:
Tomada de Preços
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de pessoa juridica especializada em servicos de consultoria na area de informatica com manutencao e disponibilizacao de sistemas informatizados de controle interno (softwares) e contratacao de servicos especializados na manutencao de dados sobr
Contrato
Número:
01080012CME004
Data:
29/12/2015
Valor:
R$ 24.253,40
Liquidações
P04.19.005
Data: 19/04/2016  |  Valor: R$ 2.021,10
Notas Fiscais:
Numero: 1114  |  Data: 01/04/2016  |  Valor: R$ 2.021,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.004  |  Data: 20/04/2016  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.021,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P05.19.004
Data: 19/05/2016  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas Fiscais:
Numero: 1119  |  Data: 03/05/2016  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.004  |  Data: 20/05/2016  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.453,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304
Liquidações
P06.17.004
Data: 17/06/2016  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas Fiscais:
Numero: 1157  |  Data: 03/06/2016  |  Valor: R$ 2.453,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.004  |  Data: 20/06/2016  |  Credor: G A C MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.453,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 304